Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-99.501,05 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-99.501,05 €
90,57%
-7.985,07 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.985,07 €
7,27%
-2.137,36 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.137,36 €
1,95%
-238,51 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-238,51 €
0,22%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 € |
03: Sonstige Transfererträge | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | 0 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -109.861,99 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -109.861,99 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -109.861,99 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -109.861,99 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -113.809,32 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -113.809,32 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |